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- 2021-04-17 发布
事务所年审计工作总结报告
深圳鹏城与公司董事会和高管层进行了必要的沟通,深圳鹏城与
公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了 XX年度审计总
费用为 30.00 万元人民币, 收费标准是按照有关规定确定, 不存在或
有收费项目。审计委员会与深圳鹏城协商,确定了公司 XX年度财务
报告审计工作的总体时间安排。审计小组于
XX 年 1 月 18 日至 XX年 2 月 9 日对公司年报进行了现场审计,出
具审计报告、募集资金使用情况报告等。在审计小组现场审计期间,
审计委员会与深圳鹏城所进行了充分的沟通, 并委托审计部督促其在
约定时限内提交审计报告。 根据的审计时间安排, 审计小组在约定时
限内完成了所有审计程序, 取得了充分适当的审计证据, 并向审计委
员会提交了标准无保留意见的审计报告。
深圳鹏城执行年审的会计师未在公司任职,未获取任何形式的经
济利益,深圳鹏城和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况,
也不存在密切的经营关系, 审计小组成员和公司决策层之间不存在关
联关系。 在本次审计工作中深圳鹏城及其审计成员始终保持了遵守职
业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计小组共由 8 人组成,
其具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关能力, 能够胜任本
次审计工作,同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
在本年度审计过程中,审计小组通过初步业务活动制定了具体的
审计计划,为完成审计任务和减少审计风险做了充分的准备。
审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运用
的有效性进行评价的基础上, 确定需实施的控制性测试程序和实质性
测试程序,为发表审计意见获取了必要的审计证据。
审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执
行了恰当的审计程序, 为发表审计意见获取了充分、 恰当的审计证据。
深圳鹏城对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、 恰当
的审计证据的基础上做出的。
在审计过程中,审计小组从实际出发,实事求是,对本公司提出
了改进意见。 公司对其提出的改进意见已经采纳, 并已经开始了实施
改进。
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